第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福州大学的主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,不断加强和改进党建与思想政治工作,积极推进全面从严治党和依法治校,进一步深化教育综合改革,加快推进“双一流”建设,实现学校高质量内涵式发展,办好人民满意的教育,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为实现中华民族伟大复兴提供有力人才和智力支撑。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,福州大学包括党政机构24个,教学科研机构23个,公共服务机构及直属单位9个,其中:列2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
福州大学 | 全额拨款事业单位 | 3211 |
三、部门主要工作总结
2019年,福州大学主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和全国、全省教育大会精神,深入实施《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》,按照高质量发展根本要求,加强党对学校工作的全面领导,落实立德树人根本任务,加强和改进党建与思想政治工作,推进全面从严治党和依法治校,不断深化教育综合改革,加快教育现代化建设步伐,全面推进“双一流”建设,以奋进的状态书写学校跨越发展的“奋进之笔”,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)践行初心使命,全面加强党的建设。主题教育扎实开展;基层党建工作不断夯实;干部队伍水平持续提升;全面从严治党深入推进。
(二)发挥核心作用,全力推进“双一流”建设。学科专业实力不断增强;师资队伍建设稳步推进;师资队伍建设稳步推进;科技创新和社会服务能力显著增强;对外合作交流广泛开展;内部治理效能不断提升。
(三)创新思政宣传工作,牢牢守住意识形态阵地。思想政治工作不断创新;意识形态工作不断推进;宣传文化工作成效显著。思想政治工作不断创新;意识形态工作不断推进;宣传文化工作成效显著。
(四)改善办学条件,着力完善保障体系。教师福利待遇稳步改善;服务保障能力持续提高;公共服务体系不断完善。
(五)凝聚全校合力,努力构建和谐校园。统战群团工作有序推进;离退休工作进一步加强;校园安全稳定持续巩固。
第二部分 2019年度部门决算表
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)
1.收入支出决算总表
收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 111,063.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,964.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 69,128.66 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 1,281.20 | 五、教育支出 | 228,098.59 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 4,616.68 |
七、其他收入 | 25,541.92 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 121.65 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 4,762.37 |
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| 九、卫生健康支出 | 4,040.18 |
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| 十、节能环保支出 | 219.53 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 27.91 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 1,426.33 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 207,015.51 | 本年支出合计 | 245,277.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 35,715.29 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 68,314.62 | 年末结转和结余 | 65,768.15 |
合计 | 311,045.43 | 合计 | 311,045.43 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
2.收入决算表
收入决算表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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合计 | 207,015.51 | 111,063.73 | 0.00 | 69,128.66 | 35,865.33 | 1,281.20 | 0.00 | 25,541.92 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,220.42 | 1,220.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20104 | 发展与改革事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20106 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20110 | 人力资源事务 | 1,044.42 | 1,044.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011008 | 引进人才费用 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,019.50 | 1,019.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20114 | 知识产权事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2013804 | 市场监督管理专项 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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205 | 教育支出 | 192,586.70 | 96,634.91 | 0.00 | 69,128.66 | 35,865.33 | 1,281.20 | 0.00 | 25,541.92 |
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20502 | 普通教育 | 192,200.73 | 96,248.94 | 0.00 | 69,128.66 | 35,865.33 | 1,281.20 | 0.00 | 25,541.92 |
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2050205 | 高等教育 | 192,195.73 | 96,243.94 | 0.00 | 69,128.66 | 35,865.33 | 1,281.20 | 0.00 | 25,541.92 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 334.20 | 334.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 334.20 | 334.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20599 | 其他教育支出 | 51.77 | 51.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2059999 | 其他教育支出 | 51.77 | 51.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
206 | 科学技术支出 | 4,216.81 | 4,216.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20602 | 基础研究 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060203 | 自然科学基金 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060206 | 专项基础科研 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20603 | 应用研究 | 596.90 | 596.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060302 | 社会公益研究 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060303 | 高技术研究 | 536.90 | 536.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20604 | 技术研究与开发 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060402 | 应用技术研究与开发 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060403 | 产业技术研究与开发 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20605 | 科技条件与服务 | 829.91 | 829.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 829.91 | 829.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20608 | 科技交流与合作 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060801 | 国际交流与合作 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20701 | 文化和旅游 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2070111 | 文化创作与保护 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 4,626.38 | 4,626.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,586.38 | 4,586.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1,229.73 | 1,229.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,350.65 | 3,350.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20828 | 退役军人管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082804 | 拥军优属 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21110 | 能源节约利用 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2111001 | 能源节约利用 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21502 | 制造业 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2150299 | 其他制造业支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2150510 | 工业和信息产业支持 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
3.支出决算表
支出决算表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 245,277.27 | 156,440.02 | 87,485.35 | 0.00 | 1,351.90 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,964.04 | 0.00 | 1,964.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20104 | 发展与改革事务 | 199.03 | 0.00 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 199.03 | 0.00 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20110 | 人力资源事务 | 1,754.50 | 0.00 | 1,754.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011008 | 引进人才费用 | 18.16 | 0.00 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,736.34 | 0.00 | 1,736.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20111 | 纪检监察事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 228,098.59 | 147,819.47 | 78,927.22 | 0.00 | 1,351.90 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 227,951.60 | 147,819.47 | 78,780.23 | 0.00 | 1,351.90 | 0.00 |
|
2050205 | 高等教育 | 227,951.60 | 147,819.47 | 78,780.23 | 0.00 | 1,351.90 | 0.00 |
|
20506 | 留学教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050601 | 出国留学教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 140.99 | 0.00 | 140.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 140.99 | 0.00 | 140.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
206 | 科学技术支出 | 4,616.68 | 0.00 | 4,616.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20602 | 基础研究 | 425.27 | 0.00 | 425.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060203 | 自然科学基金 | 303.21 | 0.00 | 303.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 56.37 | 0.00 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060206 | 专项基础科研 | 65.69 | 0.00 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20603 | 应用研究 | 167.59 | 0.00 | 167.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060302 | 社会公益研究 | 109.15 | 0.00 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060303 | 高技术研究 | 50.02 | 0.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060399 | 其他应用研究支出 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20604 | 技术研究与开发 | 2,252.15 | 0.00 | 2,252.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060402 | 应用技术研究与开发 | 937.32 | 0.00 | 937.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060403 | 产业技术研究与开发 | 630.28 | 0.00 | 630.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 674.71 | 0.00 | 674.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20605 | 科技条件与服务 | 1,380.26 | 0.00 | 1,380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060503 | 科技条件专项 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 23.75 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20608 | 科技交流与合作 | 84.02 | 0.00 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060801 | 国际交流与合作 | 20.73 | 0.00 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20609 | 科技重大项目 | 273.62 | 0.00 | 273.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060901 | 科技重大专项 | 273.62 | 0.00 | 273.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 33.77 | 0.00 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 33.77 | 0.00 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.65 | 0.00 | 121.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20701 | 文化和旅游 | 121.65 | 0.00 | 121.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2070111 | 文化创作与保护 | 121.65 | 0.00 | 121.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 4,762.37 | 4,580.38 | 181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20802 | 民政管理事务 | 29.38 | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.38 | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,730.99 | 4,580.38 | 150.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1,374.38 | 1,229.73 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,350.65 | 3,350.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082804 | 拥军优属 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 219.53 | 0.00 | 219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21110 | 能源节约利用 | 219.53 | 0.00 | 219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2111001 | 能源节约利用 | 219.53 | 0.00 | 219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21301 | 农业 | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130199 | 其他农业支出 | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,426.33 | 0.00 | 1,426.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21502 | 制造业 | 550.08 | 0.00 | 550.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2150299 | 其他制造业支出 | 550.08 | 0.00 | 550.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 863.80 | 0.00 | 863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2150510 | 工业和信息产业支持 | 863.80 | 0.00 | 863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
4.财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 |
|
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 111,063.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,964.04 | 1,964.04 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 五、教育支出 | 105,277.65 | 105,277.65 | 0.00 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 4,616.68 | 4,616.68 | 0.00 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 121.65 | 121.65 | 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 4,762.37 | 4,762.37 | 0.00 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 4,040.18 | 4,040.18 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 219.53 | 219.53 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 27.91 | 27.91 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 1,426.33 | 1,426.33 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 111,063.73 | 本年支出合计 | 122,456.34 | 122,456.34 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 24,894.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 13,501.99 | 13,501.99 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 24,894.60 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 135,958.32 | 总计 | 135,958.32 | 135,958.32 | 0.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 | 本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 1,224,563,360.36 | 403,284,197.81 | 821,279,162.55 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 19,640,366.25 | 0 | 19,640,366.25 |
|
20104 | 发展与改革事务 | 1,990,343.09 | 0 | 1,990,343.09 |
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,990,343.09 | 0 | 1,990,343.09 |
|
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
20110 | 人力资源事务 | 17,545,023.16 | 0 | 17,545,023.16 |
|
2011008 | 引进人才费用 | 181,630.00 | 0 | 181,630.00 |
|
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 17,363,393.16 | 0 | 17,363,393.16 |
|
20111 | 纪检监察事务 | 105,000.00 | 0 | 105,000.00 |
|
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 105,000.00 | 0 | 105,000.00 |
|
205 | 教育支出 | 1,052,776,500.62 | 599,998,312.00 | 452,778,188.62 |
|
20502 | 普通教育 | 1,051,306,615.75 | 599,998,312.00 | 451,308,303.75 |
|
2050205 | 高等教育 | 1,051,306,615.75 | 599,998,312.00 | 451,308,303.75 |
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20506 | 留学教育 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
2050601 | 出国留学教育 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,409,884.87 | 0.00 | 1,409,884.87 |
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,409,884.87 | 0.00 | 1,409,884.87 |
|
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
206 | 科学技术支出 | 46,166,755.74 | 0.00 | 46,166,755.74 |
|
20602 | 基础研究 | 4,252,653.44 | 0.00 | 4,252,653.44 |
|
2060203 | 自然科学基金 | 3,032,129.25 | 0.00 | 3,032,129.25 |
|
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 563,673.25 | 0.00 | 563,673.25 |
|
2060206 | 专项基础科研 | 656,850.94 | 0.00 | 656,850.94 |
|
20603 | 应用研究 | 1,675,859.35 | 0.00 | 1,675,859.35 |
|
2060302 | 社会公益研究 | 1,091,486.77 | 0.00 | 1,091,486.77 |
|
2060303 | 高技术研究 | 500,246.00 | 0.00 | 500,246.00 |
|
2060399 | 其他应用研究支出 | 84,126.58 | 0.00 | 84,126.58 |
|
20604 | 技术研究与开发 | 22,521,535.15 | 0.00 | 22,521,535.15 |
|
2060402 | 应用技术研究与开发 | 9,373,172.71 | 0.00 | 9,373,172.71 |
|
2060403 | 产业技术研究与开发 | 6,302,847.83 | 0.00 | 6,302,847.83 |
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6,747,069.87 | 0.00 | 6,747,069.87 |
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 98,444.74 | 0.00 | 98,444.74 |
|
20605 | 科技条件与服务 | 13,802,576.40 | 0.00 | 13,802,576.40 |
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 11,500,031.25 | 0.00 | 11,500,031.25 |
|
2060503 | 科技条件专项 | 2,065,014.63 | 0.00 | 2,065,014.63 |
|
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 237,530.52 | 0.00 | 237,530.52 |
|
20608 | 科技交流与合作 | 840,200.27 | 0.00 | 840,200.27 |
|
2060801 | 国际交流与合作 | 207,281.32 | 0.00 | 207,281.32 |
|
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 632,918.95 | 0.00 | 632,918.95 |
|
20609 | 科技重大项目 | 2,736,195.70 | 0.00 | 2,736,195.70 |
|
2060901 | 科技重大专项 | 2,736,195.70 | 0.00 | 2,736,195.70 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 337,735.43 | 0.00 | 337,735.43 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 337,735.43 | 0.00 | 337,735.43 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,216,519.37 | 0.00 | 1,216,519.37 |
|
20701 | 文化和旅游 | 1,216,519.37 | 0.00 | 1,216,519.37 |
|
2070111 | 文化创作与保护 | 1,216,519.37 | 0.00 | 1,216,519.37 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 47,623,713.62 | 33,506,500.00 | 14,117,213.62 |
|
20802 | 民政管理事务 | 293,787.62 | 0.00 | 293,787.62 |
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293,787.62 | 0.00 | 293,787.62 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,309,926.00 | 33,506,500.00 | 13,803,426.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 13,743,776.00 | 0.00 | 13,743,776.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33,506,500.00 | 33,506,500.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 59,650.00 | 0.00 | 59,650.00 |
|
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
2082804 | 拥军优属 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 40,401,800.00 | 33,603,916.21 | 6,797,883.79 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,401,800.00 | 33,603,916.21 | 6,797,883.79 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40,401,800.00 | 33,603,916.21 | 6,797,883.79 |
|
211 | 节能环保支出 | 2,195,330.20 | 0.00 | 2,195,330.20 |
|
21110 | 能源节约利用 | 2,195,330.20 | 0.00 | 2,195,330.20 |
|
2111001 | 能源节约利用 | 2,195,330.20 | 0.00 | 2,195,330.20 |
|
213 | 农林水支出 | 279,063.10 | 0.00 | 279,063.10 |
|
21301 | 农业 | 279,063.10 | 0.00 | 279,063.10 |
|
2130199 | 其他农业支出 | 279,063.10 | 0.00 | 279,063.10 |
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 14,263,311.46 | 0.00 | 14,263,311.46 |
|
21502 | 制造业 | 5,500,779.68 | 0.00 | 5,500,779.68 |
|
2150299 | 其他制造业支出 | 5,500,779.68 | 0.00 | 5,500,779.68 |
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 8,637,963.38 | 0.00 | 8,637,963.38 |
|
2150510 | 工业和信息产业支持 | 8,637,963.38 | 0.00 | 8,637,963.38 |
|
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 124,568.40 | 0.00 | 124,568.40 |
|
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 124,568.40 | 0.00 | 124,568.40 |
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22002 | 海洋管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
金额单位:万元
项 目 | 合 计 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
合 计 | 122,456.34 |
301 | 工资福利支出 | 46,313.05 |
302 | 商品和服务支出 | 30,029.86 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,991.88 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 27,121.55 |
311 | 对企业补贴(基本建设) | 0.00 |
312 | 对企业补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 |
|
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 40,328.42 | 302 | 商品和服务支出 | 14,093.00 | 310 | 资本性支出 | 8,353.87 |
|
30101 | 基本工资 | 15,431.78 | 30201 | 办公费 | 120.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1,673.82 | 30202 | 印刷费 | 269.71 | 31002 | 办公设备购置 | 1,097.53 |
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30103 | 奖金 | 19.88 | 30203 | 咨询费 | 35.23 | 31003 | 专用设备购置 | 7,073.19 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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30107 | 绩效工资 | 1,712.71 | 30205 | 水费 | 601.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,357.32 | 30206 | 电费 | 2,274.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74.34 |
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30109 | 职业年金缴费 | 2,275.52 | 30207 | 邮电费 | 92.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,106.52 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2,591.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 254.80 | 30211 | 差旅费 | 622.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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30113 | 住房公积金 | 9,559.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 23.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,935.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 936.30 | 30214 | 租赁费 | 93.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 5,845.10 | 30215 | 会议费 | 25.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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30301 | 离休费 | 683.24 | 30216 | 培训费 | 9.96 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 31.93 | 31099 | 其他资本性支出 | 108.81 |
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30303 | 退职(役)费 | 17.23 | 30218 | 专用材料费 | 810.67 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 306.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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30305 | 生活补助 | 11.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 331.87 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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30307 | 医疗费补助 | 679.79 | 30227 | 委托业务费 | 456.67 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 1,297.21 | 30228 | 工会经费 | 399.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.94 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,848.70 | 30239 | 其他交通费用 | 91.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,171.41 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 46,173.52 | 公用经费合计 | 22,446.87 |
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注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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编制单位: |
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| 金额单位:万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
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合计 |
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注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
9.机构运行信息表
机构运行信息表 |
编制单位: |
| 金额单位:万元 |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 0.00 |
(一)支出合计 | 180.12 | (一)行政单位 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 79.85 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 50.22 | 三、国有资产占用情况 | -- |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 56 |
(2)公务用车运行维护费 | 50.22 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 50.05 | 2.主要领导干部用车 | 2 |
(1)国内接待费 | 50.05 | 3.机要通信用车 | 5 |
其中:外事接待费 | 5.60 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | -- | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 7 | 7.离退休干部用车 | 4 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 24 | 8.其他用车 | 45 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 381 |
4.公务用车保有量(辆) | 56 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 23 |
5.国内公务接待批次(个) | 500 | 四、政府采购支出信息 | -- |
其中:外事接待批次(个) | 39 | (一)政府采购支出合计 | 27,846.30 |
6.国内公务接待人次(人) | 834 | 1.政府采购货物支出 | 22,117.87 |
其中:外事接待人次(人) | 93 | 2.政府采购工程支出 | 453.77 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 3.政府采购服务支出 | 5,274.65 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
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| 其中:授予小微企业合同金额 | 0.00 |
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注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年福州大学年初结转和结余68,314.62万元,本年收入207,015.51万元,本年支出245,277.27万元,事业基金弥补收支差额35,715.29万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余65,768.15万元。
(一)2019年收入207,015.51万元,比2018年决算数增加206,284.79 万元,增长11.07%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入111,063.73万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入69,128.66万元。
4.经营收入1,281.20万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入25,541.92万元。
(二)2019年支出245,277.27万元,比2018年决算数增加362707.66 万元,增长17.35%,具体情况如下:
1.基本支出156,440.03万元。其中,人员支出102,365.29万元,公用支出54,074.74万元。
2.项目支出87,485.35万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出1,351.90万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出122,456.34万元,比上年决算数增加12540.50万元,增长11.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出1,964.04 万元,较上年决算数增加732.19万元,增长59.44%。主要原因是我校一般公共服务支出投入增大。
(二)教育支出105,277.65万元,较上年决算数增加8,997.21万元,增长9.34%。主要原因是高等教育支出投入增大。
(三)科学技术支出4,616.68万元,较上年决算数增加1,286.91万元,增长38.65%。主要原因是我校科研事业开展支出增多。
(四)文化旅游体育与传媒支出121.65万元,较上年决算数增减少72.11万元,下降37.22%。主要原因是我校部分文化旅游体育与传媒为科研事业的部分内容。
(五)社会保障和就业支出4,762.37万元,较上年决算数增加503.79万元,增长11.83%。主要原因是我校承担有关社会保险及部分民政管理科研支出增多。
(六)卫生健康支出4,040.18万元,较上年决算数增加169.64万元,增长4.38%。主要原因是我校承担医疗保险及有关医疗费等支出增多。
(七)节能环保支出219.53万元,较上年决算数增加142.17万元,增长183.78%。主要原因是我校有关节能环保支出科研事业开展支出增多。
(八)农林水支出27.91万元,较上年决算数减少2.91万元,下降9.45%。主要原因是我校有关农林水科研项目减少。
(九)资源勘探信息等支出1,426.33万元,较上年决算数增加822.52万元,增长136.22%。主要原因是我校有关资源勘探信息科研逐步扩展。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68,620.39万元,其中:
(一)人员经费46,173.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费22,446.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出180.12万元,比年初预算的226.65万元下降20.53%。主要原因是我校严格控制“三公”经费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出79.85万元,比年初预算的80万元下降0.19%。全年安排本部门组织的出国团组7个;全年因公出国(境)累计24人次。主要是我校严格控制非学术性因公出国,每年因公出国支出均控制在预算额度内。
(二)公务用车购置及运维费支出50.22万元,比年初预算的82.65万元下降39.24%,主要是我校本着厉行节约的原则,控制公务用车运行费用。其中:公务用车运维费支出50.22万元,比年初预算的82.65万元下降39.24%,主要是我校本着厉行节约的原则,控制公务用车运行费用。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为56辆。
(三)公务接待费支出50.05万元,比年初预算的64万元下降21.88%。主要是自开展贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等精神后,我校严控“三公经费”支出,公务接待费控制效果显著。累计接待500批次、834人次。
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额27,846.30万元,其中:政府采购货物支出22,117.87万元、政府采购工程支出453.77万元、政府采购服务支出5,274.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车45辆;单价50万元(含)以上通用设备381台(套),单价100万元(含)以上专用设备23台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。